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經過4個月對5個工程項目投資建設專項審計和3個子公司財務收支專項審計形成最終審計報告。12月28日,集團黨委針對此次審計報告中批露的集團在工程項目管理和建設資金管理、會計核算方面、財務收支等諸多問題召開各責任單位反饋會。
會上強調,針對5個工程項目投資建設專項審計反饋的7個工程項目管理問題和3個子公司財務收支專項審計發(fā)現(xiàn)的8個財務問題,共計15項整改問題清單,各責任單位須認真梳理存在的問題,審計部將督辦各責任單位明確整改措施、責任人、整改時限,加大審計整改工作力度。同時加強審計結果運用,健全規(guī)范制度,完善內審工作機制,實行整改閉環(huán)。
下一步,審計監(jiān)察部將持續(xù)發(fā)揮審計“治已病、防未病”的建設性作用,做實審計監(jiān)督“后半篇文章”,推動審計監(jiān)督與紀檢監(jiān)察等監(jiān)督有機貫通和協(xié)調配合,形成審計整改合力,促進經發(fā)集團規(guī)范發(fā)展。